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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 819015
Data de emissão 19/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS C A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-EQUATO
Valor Empenhado R$ 3.792,24
Valor Liquidado R$ 3.792,24
Valor Pago R$ 3.792,24
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***717693**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:64001010
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Energia
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/08/2022 9 1 3.792,24
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/08/2022 3.792,24