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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531005
Data de emissão 31/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.212,00
Valor Liquidado R$ 1.212,00
Valor Pago R$ 1.212,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ZONA URBANA.
CPF do Ordenador ***717693**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ ***713433**
Endereço AV. 1 DE MAIO, 0, ALTAMIRA, CEP:64875000
Cidade MANOEL EMIDIO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ZONA URBANA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 9 1 1.212,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2022 1.212,00