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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531001
Data de emissão 31/05/2022
Unidade Orçamentária CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO C.G.M.
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO
Valor Empenhado R$ 250,00
Valor Liquidado R$ 250,00
Valor Pago R$ 250,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR GERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CANTO DO BURITI-PI.
CPF do Ordenador ***717693**
Dados do Credor
Nome do Credor NERLEY BELCHIOR DE SOUSA
CPF/CNPJ ***468603**
Endereço MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade MANOEL EMIDIO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Controle Externo
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR GERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CANTO DO BURITI-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 9 1 250,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2022 250,00